岗位要求
1、本科以上学历,财务管理、审计等相关专业;
2、5年及以上相关工作经验,2年及以上管理经验;
3、上市公司审计相关知识技能,具备丰富的部门管理能力及上市公司审计实操经历;
4、具备2年以上会计师事务所审计工作经验优选,CPA优选;
岗位描述
1、负责组织实施内部审计工作,负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送集团相关领导;
2、监督检查财务预算的执行情况,监督审计结果的落实;
3、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
4、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;
5、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
6、参与公司重大投资决策,
7、负责与各外部相关单位建立良好合作关系;
8、完成董事会或审计委员会交办的其他工作。
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